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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-08 10:36

你好;  不一致的話(huà) ;  你調(diào)整銷(xiāo)項(xiàng)稅  不行的; 你直接去看下留抵進(jìn)項(xiàng)稅 和未交增值稅借方差異金額多少?   

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 11:57

我看過(guò)了,相差2百多,我們二月份留抵的數(shù)據(jù),是9151.34,還有個(gè)疑問(wèn),自從我們19年補(bǔ)交了6984.77后,報(bào)表每個(gè)月都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù),是不用管嗎?

meizi老師 解答

2022-04-08 12:05

 你好;   這個(gè)意思你想直接調(diào)整嗎 ? i直接調(diào)整一筆差異算了   

天青色等煙雨 追問(wèn)

2022-04-08 13:33

可以直接調(diào)整,沒(méi)有什么影響是嗎?

meizi老師 解答

2022-04-08 13:39

 你好; 直接調(diào)整會(huì)影響所得稅的; 還得考慮 申報(bào)表是不是對(duì)的情況的  

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同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
??????? 應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅整體沒(méi)余額 繳納后
2016-08-22 16:37:58
加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。 借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
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