請(qǐng)問這這樣登的嗎應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過進(jìn)項(xiàng)是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎?
沉浮
于2015-10-26 15:39 發(fā)布 ??973次瀏覽
- 送心意
水本無色
職稱: 中級(jí)職稱
2015-10-26 16:11
不轉(zhuǎn)出來怎么會(huì)平衡,還是這句話
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù))
這個(gè)分錄不需要做
2015-10-26 16:08:39

你加我QQ,1076199025,我晚上有空給你回復(fù)
2015-10-26 16:12:28

月末應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的借方月大于貸方余額形成期末留抵稅額,不需要做會(huì)計(jì)處理
2015-10-26 15:47:02

您好,您本期的銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-06-05 20:42:34

你好? 你還得減去 留抵進(jìn)項(xiàng)稅的? ?來計(jì)算應(yīng)交增值稅的? ? ?
2020-11-11 15:38:53
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