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沉浮
于2015-10-26 16:04 發(fā)布 ??1074次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2015-10-26 16:16
請在會計學(xué)堂,幫忙回復(fù)吧,我沒有QQ,不好意思哈
沉浮 追問
2015-10-26 18:11
三、應(yīng)交稅費是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進貨認證通過的發(fā)票620,借:銀行存款6882.35,貸:主營業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅1000借:應(yīng)交稅費-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 380次月交納增值稅 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 380貸:銀行存款 等科目380
2015-10-26 21:30
請問老師是說留底稅額包括金稅盤和服務(wù)費,進項貸物發(fā)票都不要做分錄是嗎
2015-10-26 21:55
金稅盤可抵扣的是820元,應(yīng)交稅費500,上期已認證通過進項是100,上期就登了認證100元, 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。借庫存商品688.24應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅100 貸庫存現(xiàn)金788.24(當(dāng)月認證抵扣了)摘要:減免本期稅費,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸管理費用400;還有420掛在賬上就行了是嗎?繼續(xù)沖管理費用嗎?
2015-10-26 22:15
應(yīng)交稅費500,當(dāng)月無認證發(fā)票,但有進商品,是平進平出,上期留抵稅額是420(銷項大于進項)借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費500,貨:銀行存款3441。18,(未認證的)借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅80(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80次月交納增值稅 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80貸:銀行存款 等科目80
2015-10-26 22:18
應(yīng)交稅費500,當(dāng)月無認證發(fā)票,但有進商品2941。18,是平進平出,上期留抵稅額是420(銷項大于進項)借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費500,貨:銀行存款3441。18,(未認證的)借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅80(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80次月交納增值稅 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80貸:銀行存款 等科目80
2015-10-26 22:19
就是說沒認證就不能做外賬,就算有進項的庫存商品,也只能等到認證后登嗎
2015-10-26 22:23
借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費500,貨:銀行存款3441。18,(未認證的)請問怎么登分錄
鄒老師 解答
2015-10-26 16:12
你加我QQ,1076199025,我晚上有空給你回復(fù)
2015-10-26 18:03
我都有點被你繞暈了,簡單問題復(fù)雜化了取得金稅盤發(fā)票 借;管理費用820 貸;銀行存款820假如是一次性抵扣就 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 820 貸;管理費用 820假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 貸;管理費用就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系
2015-10-26 18:16
不需要 做 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620這一筆會計分錄
2015-10-26 21:38
當(dāng)期進項已經(jīng)計入了進項稅額了
2015-10-26 22:07
以后減免的時候繼續(xù)沖減管理費用
不知道你在說什么,未認證怎么會有應(yīng)交稅費,應(yīng)納稅額怎么又是80
2015-10-26 22:20
沒有認證就通過待抵扣進項稅額核算,不能抵扣銷項稅額
2015-10-26 22:46
借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)500,貨:銀行存款3441。18以后認證通過抵扣時 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)500 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)500
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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