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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-10-26 16:16

請在會計學(xué)堂,幫忙回復(fù)吧,我沒有QQ,不好意思哈

沉浮 追問

2015-10-26 18:11

三、應(yīng)交稅費是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進貨認證通過的發(fā)票620,
借:銀行存款6882.35,貸:主營業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費增值稅-銷項稅1000
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620

借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 380
次月交納增值稅 
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 380
貸:銀行存款 等科目380

沉浮 追問

2015-10-26 21:30

請問老師是說留底稅額包括金稅盤和服務(wù)費,進項貸物發(fā)票都不要做分錄是嗎

沉浮 追問

2015-10-26 21:55

金稅盤可抵扣的是820元,應(yīng)交稅費500,上期已認證通過進項是100,上期就登了認證100元,     借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。
借庫存商品688.24應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅100  貸庫存現(xiàn)金788.24(當(dāng)月認證抵扣了)
摘要:減免本期稅費,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅400 貸管理費用400;還有420掛在賬上就行了是嗎?繼續(xù)沖管理費用嗎?

沉浮 追問

2015-10-26 22:15

應(yīng)交稅費500,當(dāng)月無認證發(fā)票,但有進商品,是平進平出,上期留抵稅額是420(銷項大于進項)
借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。
借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費500,貨:銀行存款3441。18,(未認證的)
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅80(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80
次月交納增值稅 
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80
貸:銀行存款 等科目80

沉浮 追問

2015-10-26 22:18

應(yīng)交稅費500,當(dāng)月無認證發(fā)票,但有進商品2941。18,是平進平出,上期留抵稅額是420(銷項大于進項)
借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。
借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費500,貨:銀行存款3441。18,(未認證的)
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅80(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80
次月交納增值稅 
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80
貸:銀行存款 等科目80

沉浮 追問

2015-10-26 22:18

應(yīng)交稅費500,當(dāng)月無認證發(fā)票,但有進商品2941。18,是平進平出,上期留抵稅額是420(銷項大于進項)
借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。
借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費500,貨:銀行存款3441。18,(未認證的)
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅80(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80
次月交納增值稅 
借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80
貸:銀行存款 等科目80

沉浮 追問

2015-10-26 22:19

就是說沒認證就不能做外賬,就算有進項的庫存商品,也只能等到認證后登嗎

沉浮 追問

2015-10-26 22:19

就是說沒認證就不能做外賬,就算有進項的庫存商品,也只能等到認證后登嗎

沉浮 追問

2015-10-26 22:23

借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費500,貨:銀行存款3441。18,(未認證的)請問怎么登分錄

鄒老師 解答

2015-10-26 16:12

你加我QQ,1076199025,我晚上有空給你回復(fù)

鄒老師 解答

2015-10-26 18:03

我都有點被你繞暈了,簡單問題復(fù)雜化了
取得金稅盤發(fā)票  借;管理費用820  貸;銀行存款820
假如是一次性抵扣就  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值 820  貸;管理費用 820
假如你填寫是分期抵扣的,按抵扣的金額 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值  貸;管理費用
就是這樣,跟你收入沒有關(guān)系

鄒老師 解答

2015-10-26 18:16

不需要  做  借:應(yīng)交稅費-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620
這一筆會計分錄

鄒老師 解答

2015-10-26 21:38

當(dāng)期進項已經(jīng)計入了進項稅額了

鄒老師 解答

2015-10-26 22:07

以后減免的時候繼續(xù)沖減管理費用

鄒老師 解答

2015-10-26 22:18

不知道你在說什么,未認證怎么會有應(yīng)交稅費,應(yīng)納稅額怎么又是80

鄒老師 解答

2015-10-26 22:20

沒有認證就通過待抵扣進項稅額核算,不能抵扣銷項稅額

鄒老師 解答

2015-10-26 22:46

借庫存商品2941。18,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)500,貨:銀行存款3441。18
以后認證通過抵扣時  借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)500  貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)500

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