
本月只有管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 本年利潤 貸 管理費(fèi)用 是不是應(yīng)該還要做一筆 借 利潤分配~未分配利潤 貸 本年利潤
答: 您好!不用。這個年底做
借:管理費(fèi)用—-,貸:利潤分配——未分配利潤?
答: 同學(xué)您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(1)結(jié)轉(zhuǎn)損益是 借本年利潤 95910 貸 管理費(fèi)用 95910 (2)結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 第一個分錄利潤在借方應(yīng)該是虧損啊 分錄應(yīng)該是借 本年利潤 95910 貸 利潤分配 95910
答: 你好,這上面的分錄是對的,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用就是虧損的。

