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會計小白
于2019-10-24 16:28 發(fā)布 ??842次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-10-24 16:29
您好不需要結轉到未分配利潤
會計小白 追問
2019-10-24 16:34
也就是這月只做兩筆分錄是嗎?支付和結轉的
bamboo老師 解答
2019-10-24 16:41
對的 這月只做兩筆分錄 支付和結轉的
2019-10-24 16:45
老師,購買稅控盤480,其中200有專票,當月只發(fā)生一筆業(yè)務 購買稅控盤,分錄是借管理費用 應交稅費-進項稅 貸 其他應付款法人 期末虧損 怎么結轉本里利潤及之后的分錄
2019-10-24 16:58
稅盤費用全額抵減增值稅 不需要價稅分離入賬跟前面一樣的賬務處理
2019-10-24 17:01
資產負債表里也不用體現出稅額嗎
2019-10-24 17:02
是的 實際抵減的時候才寫抵減的分錄
2019-10-24 17:03
進項稅可以留到以后抵扣?多長期限
2019-10-24 17:06
可以留抵到單位結束經營
2019-10-24 17:10
多久的銷項稅都可以抵扣是嗎
2019-10-24 17:11
是的 勾選后填附表二在主表留抵 多久的銷項稅都可以抵扣
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借:管理費用—-,貸:利潤分配——未分配利潤?
答: 同學您好,您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
本月只有管理費用,結轉損益 借 本年利潤 貸 管理費用 是不是應該還要做一筆 借 利潤分配~未分配利潤 貸 本年利潤
答: 您好!不用。這個年底做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月只有一筆業(yè)務,支付印章費450,有發(fā)票,月末虧損450,除了結轉費用 借本年利潤 貸管理費用 還做什么分錄,用結轉到未分配利潤嗎
答: 您好 不需要結轉到未分配利潤
未分配利潤,怎么計算,,,借 本年利潤 2609.8元 貸 管理費用 2609.8元 借 財務費用1000元 貸 本年利潤1000元 未分配利潤,怎么計算???
討論
老師,去年管理費用多提了,今年怎樣調老師,去年管理費用多提了,今年怎樣調 這個科目平了,要轉到利潤分配一未分配利潤科目,這不最后和去年的利潤分配一未分配利潤一借一貸平了 其實是去年的管理費用能導致利潤分配小
本月沒有收入 ,結轉損益時借 本年利潤22874 貸 管理費用 工資22559 管理費用 其他280 財務費用35本期利潤怎么結轉是借 利潤分配 未分配利潤22874 貸 本年利潤 22874嗎?
月末結轉損益的時候,結轉分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費用 23516.72 ,為什么結轉到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
您好老師,2019年12月計提未到期責任準備金:借:管理費用 貸:未到期責任準備金 (擔保收入的50%) 2020年1月轉回:借:利潤分配-未分配利潤 貸:未到期責任準備金 是這樣嗎?????
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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會計小白 追問
2019-10-24 16:34
bamboo老師 解答
2019-10-24 16:41
會計小白 追問
2019-10-24 16:45
bamboo老師 解答
2019-10-24 16:58
會計小白 追問
2019-10-24 17:01
bamboo老師 解答
2019-10-24 17:02
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2019-10-24 17:03
bamboo老師 解答
2019-10-24 17:06
會計小白 追問
2019-10-24 17:10
bamboo老師 解答
2019-10-24 17:11