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送心意

丁丁

職稱中級會計師

2022-04-07 07:25

同學,你好!
中級會計書上用的是“其他應付款”科目,如下
借:管理費用-社保 1500 
其他應付款500 
貸:銀行存款2000

發(fā)放工資
借:應付職工薪酬-工資4000 
貸:其他應付款-社保 500 
銀行存款3500 

實務中有的也用“其他應收款”

這是因為每個地區(qū)繳納社保的時間存在差異,有的地方先幫員工代繳了,有的地方是先扣了員工承擔的部分,然后再繳納。故科目使用上存在差異。

同學按照自身企業(yè)實際情況來就可以,只要賬務是平的就好了。

淡淡的冷風 追問

2022-04-07 07:27

那就是說我這樣分錄也可以的對嗎

丁丁 解答

2022-04-07 07:28

是的,同學!祝生活愉快

淡淡的冷風 追問

2022-04-07 07:31

老師 那發(fā)放工資的時候要是沒有從對公走呢  能不能從其他應付款-法人那邊付 

丁丁 解答

2022-04-07 07:36

可以的,同學!祝生活愉快

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相關(guān)問題討論
是的,應該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發(fā)工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現(xiàn)金正確
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48
發(fā)工資的時候才沖其他應收款,不能單獨計提工資
2025-05-10 09:48:54
結(jié)轉(zhuǎn)8月份工資 借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44 貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44 這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
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