
您好,請問我公司為個體工商戶,收到供應商返利以票扣的方式?jīng)_減貨款,商品到庫后怎么做會計分錄???
答: 借庫存商品貸營業(yè)外收入
老師我們公司收到甲方一張大額的電子銀承120萬,給供應商貨款60萬,供應商又分別返回來面值小額合計60萬,會計分錄怎么處理
答: 同學你好,收甲方時,借,應收票據(jù),120,貸,應收賬款,120。付供應商時,借,預付賬款,120,貸,應收票據(jù),120。返回時,借,應收票據(jù),60,貸,預付賬款,60。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司收供應商退稅點抵我們的貨款,這個會計分錄要怎么處理?
答: 你好,同學。 借 應付賬款 貸 其他 應收款 退稅點之前確認時通過其他應收款核算


cocolv呂文娟 追問
2022-04-05 19:59
郭老師 解答
2022-04-05 20:00