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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2021-05-20 19:14

同學你好,收甲方時,借,應收票據(jù),120,貸,應收賬款,120。付供應商時,借,預付賬款,120,貸,應收票據(jù),120。返回時,借,應收票據(jù),60,貸,預付賬款,60。

薔薇 追問

2021-05-20 19:22

老師應收票據(jù)核算客戶我還得加供應商單位名稱是嗎

王雁鳴老師 解答

2021-05-20 19:28

同學你好,是的,要加供應商的單位名稱。

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同學你好,收甲方時,借,應收票據(jù),120,貸,應收賬款,120。付供應商時,借,預付賬款,120,貸,應收票據(jù),120。返回時,借,應收票據(jù),60,貸,預付賬款,60。
2021-05-20 19:14:21
同學你好,嚴格來說你方是只有內(nèi)帳憑證分錄。
2021-04-16 22:18:22
你好,同學。 借 應付賬款 貸 其他 應收款 退稅點之前確認時通過其他應收款核算
2020-03-24 17:12:03
你好,支付供應商貨款少給零頭 借:應付賬款 貸:銀行存款 財務費用(少給零頭)
2021-10-23 10:32:00
您好 借:應收票據(jù)-甲方 120 貸:應收賬款-甲方 120 借:應付賬款-供應商 60 貸:應收票據(jù)-甲方 60 借:應收票據(jù)-供應商 60 貸:應付賬款-供應商 60
2021-05-20 19:38:02
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