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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2022-04-04 17:31

你好,應交稅費屬于負債類科目,貸方登記應交納的各種稅費,借方登記已交納的各種稅費,期末貸方余額反映尚未交納的稅費,期末借方余額反映多交或尚未抵扣的稅費。

莊老師 解答

2022-04-04 17:33

會計科目是借方余額,填在借方,表明多交了稅、預交稅、增值稅進項大于銷項等情況;

莊老師 解答

2022-04-04 17:35

平時可以這樣處理,期末有未交轉(zhuǎn)出,
借應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸應交稅費--未交增值稅,

莊老師 解答

2022-04-04 17:36

多交的也可以這樣處理,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

起航 追問

2022-04-04 17:47

我現(xiàn)在余額在貸方要怎么轉(zhuǎn)平呢?

起航 追問

2022-04-04 17:50

余額在借方,

起航 追問

2022-04-04 17:51

沒有多交,就是余額在借方

莊老師 解答

2022-04-04 17:58

你好,這個說明借方比貸方多,平時你們是怎樣做分錄,

莊老師 解答

2022-04-04 17:59

應交稅費月末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
  1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
  借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
  2、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅:
  借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
    貸:應交稅費——未交增值稅
  3、實際繳納稅費:
  借:應交稅費——未交增值稅
    貸:銀行存款

起航 追問

2022-04-04 18:00

應該是有加計抵減稅額沒有做

莊老師 解答

2022-04-04 18:02

按應納稅額借記“應交稅費——未交增值稅”等科目,
按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,
按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目。
  即實際繳納增值稅時:
  借:應交稅費——未交增值稅等
  貸:銀行存款
  其他收益

起航 追問

2022-04-04 18:02

平時沒有做結(jié)轉(zhuǎn)稅金,有稅票就直接借:銷項.  貸:銀行存款

莊老師 解答

2022-04-04 18:05

你好,這樣不行的,要按我上面處理比較正規(guī),

起航 追問

2022-04-04 18:18

已經(jīng)調(diào)平了,以后就按以上結(jié)轉(zhuǎn),但是加計扣除的那個進項要怎么做分錄?

莊老師 解答

2022-04-04 18:26

你好,一般可以這樣處理,參考一下,
進項稅加計扣除會計分錄:
1、計算當期可抵扣進項加計抵減額:
(1)發(fā)生當期依據(jù)可抵扣進項計提可加計抵減額:
借:固定資產(chǎn)、原材料、費用等科目。
借:應交稅金—應交增值稅—進項稅金。
借:應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額。
貸:銀行存款。
(2)當期發(fā)生不可抵減進項稅額期末轉(zhuǎn)出進項:
借:成本、費用科目。
貸:應交稅金—應交增值稅—進項稅金轉(zhuǎn)出。
貸:應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額。
2、當期進項加計額抵減應納稅額時:
借:應交稅金—應交增值稅—進項加計抵減額。
貸:應交稅金—應交增值稅—待抵減進項加計額。
3、優(yōu)惠到期如還有進項加計額抵減額結(jié)余的:
借:主營業(yè)務(wù)成本。
貸:應交稅金—應交增值稅—待遞減進項加計額。

莊老師 解答

2022-04-04 18:30

你好,如果滿意,請給五星評分。

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你好,應交稅費屬于負債類科目,貸方登記應交納的各種稅費,借方登記已交納的各種稅費,期末貸方余額反映尚未交納的稅費,期末借方余額反映多交或尚未抵扣的稅費。
2022-04-04 17:31:58
你好,是的,是做相反的分錄。
2020-04-22 09:29:58
借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 貸應交稅費-應交增值稅-進項 借應交稅費-應交增值稅-銷項 貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-01-24 15:46:23
如果只有進項,是可以不做分錄
2022-03-03 14:59:24
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-07-02 16:20:54
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