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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 18:53

你好,當時你分錄怎么做的?

Lulu 追問

2022-04-01 18:59

計提,借:管理費-個稅,貸:應交稅費-個稅,借:應交稅費-個稅,貸:現(xiàn)金

郭老師 解答

2022-04-01 19:00

借銀行存款
貸應交稅費個稅,
借應交稅費個稅貸,以前年度損益調(diào)整,
如果跨年了,做這個需要調(diào)增的。

Lulu 追問

2022-04-01 19:16

沒跨年,是在12月份退的,要怎么做分錄?

郭老師 解答

2022-04-01 19:25

借銀行存款
貸應交稅費,個稅
借應交稅費,個稅
借管理費用負數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好,當時你分錄怎么做的?
2022-04-01 18:53:05
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結(jié)轉(zhuǎn),借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好!你們是哪一年成立的?你們是個人獨資企業(yè)還是正常的企業(yè)?
2019-05-22 14:55:21
你好,實事求是的寫,寫出操作失誤的原因即可。
2020-05-12 17:16:28
你好 用法人代表或?qū)嵜J證過的財務負責人,登錄自然人電子稅務局,進行統(tǒng)一匯算清繳
2020-06-20 11:53:18
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