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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-01 14:54

你好 是的
出口免稅進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,借方需要通過主營業(yè)務(wù)成本科目核算,貸方通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目核算。
出口免稅進項稅額轉(zhuǎn)出的時候賬務(wù)處理是,
借:主營業(yè)務(wù)成本,
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。

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你好 是的 出口免稅進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,借方需要通過主營業(yè)務(wù)成本科目核算,貸方通過應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)科目核算。 出口免稅進項稅額轉(zhuǎn)出的時候賬務(wù)處理是, 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)。
2022-04-01 14:54:39
是的,你把出口銷售貨物所得收入當(dāng)作凈銷售額,然后把凈銷售額加上其他費用,減去應(yīng)付賬款,得到應(yīng)交稅金額。按照會計科目的要求,對進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該如下:
2023-03-20 14:01:19
稅務(wù)要求將此單轉(zhuǎn)作國內(nèi)銷售是對的。出口企業(yè),由于企業(yè)的失誤,導(dǎo)致企業(yè)本應(yīng)可以出口退稅,最后不能出口退稅,還應(yīng)按國內(nèi)銷售做銷售收入,計增值稅銷項稅額繳稅。這屬于企業(yè)失誤導(dǎo)致的懲罰。 按國內(nèi)銷售做賬 也就是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 不是進項稅額轉(zhuǎn)出。
2017-05-26 20:30:40
進項稅額轉(zhuǎn)出后  分錄是什么呢
2023-08-29 17:06:22
什么原因?需要進項轉(zhuǎn)出?
2023-02-10 11:45:06
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