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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-08-02 20:18

您好
請問去年分錄怎么寫的

a小穎 追問

2021-08-02 20:47

去年是購買的服務,一部分作為成本一部分做的進項稅

bamboo老師 解答

2021-08-02 20:48

那您去年分錄怎么寫的 可以寫一下嗎

a小穎 追問

2021-08-02 20:51

主營業(yè)務成本3000進項稅額180其他應付款3180

bamboo老師 解答

2021-08-02 20:53

借;主營業(yè)務成本 180
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出  180

a小穎 追問

2021-08-02 20:54

補交稅款的分錄怎么寫呢

bamboo老師 解答

2021-08-02 20:54

當期就需要補繳 不是申報的時候填附表二嗎?

a小穎 追問

2021-08-02 20:55

是去年的稅款,我近年七月份補交的

a小穎 追問

2021-08-02 20:55

稅款已經(jīng)補交完了

bamboo老師 解答

2021-08-02 20:56

是自己主動轉(zhuǎn)出還是稅務查補

a小穎 追問

2021-08-02 21:05

稅收查補的

bamboo老師 解答

2021-08-02 21:07

借:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整 180
貸:銀行存款 180
借;主營業(yè)務成本 180
貸:應交稅費-增值稅檢查調(diào)整180

a小穎 追問

2021-08-02 21:11

好的謝謝老師

a小穎 追問

2021-08-02 21:11

我是要新增一個檢查調(diào)整的科目嗎?

a小穎 追問

2021-08-02 21:11

還有就是每個月的增值稅我都要做一個結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

bamboo老師 解答

2021-08-02 21:12

要新增一個檢查調(diào)整的科目

一般納稅人不需要每個月都結(jié)轉(zhuǎn)的 
銷項大于進項的時候月末寫分錄

借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅

a小穎 追問

2021-08-02 21:14

每個月繳納增值稅是我都是寫的借增值稅已交增值稅貸銀行存款

a小穎 追問

2021-08-02 21:14

這樣可以嗎

bamboo老師 解答

2021-08-02 21:14

是本月繳納上月的嗎

a小穎 追問

2021-08-02 21:39

對是的本月繳納上個月的

bamboo老師 解答

2021-08-02 21:39

借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

a小穎 追問

2021-08-02 21:46

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-08-02 21:47

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/p>

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相關問題討論
你好!轉(zhuǎn)當月成本就行。
2016-07-15 16:43:20
您好 請問去年分錄怎么寫的
2021-08-02 20:18:35
原來的分錄不變,金額負數(shù)
2020-01-06 11:14:55
什么原因?需要進項轉(zhuǎn)出?
2023-02-10 11:45:06
進項稅額轉(zhuǎn)出后  分錄是什么呢
2023-08-29 17:06:22
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