
你好,我原先是一般企業(yè),今年改成小微企業(yè),需要把應(yīng)交稅金-未交稅金12692.5元轉(zhuǎn)出,我要如何做分錄,還有稅務(wù)局退稅1838.27元,應(yīng)該如何做分錄,謝謝了
答: 你好,這個(gè)未交增值稅轉(zhuǎn)出是什么原因?
你好,麻煩問一下,我的應(yīng)交稅金未交稅金中有借方余額12692.5元,是以前年度入賬,但是會(huì)計(jì)在每次的審報(bào)表中未申報(bào),所以這次未能退稅,是繳納電費(fèi)生成的進(jìn)項(xiàng)稅,我可以一次性轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用嗎? 我現(xiàn)在是小微企業(yè),收到專用發(fā)票還是需要將進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅科目中對(duì)嗎
答: 你好;? ? 借方說明你們留底進(jìn)項(xiàng)稅或者是多繳納了稅費(fèi)了 。? 你知道這個(gè)是電費(fèi)產(chǎn)生的話; 那么你放棄抵扣; 可以轉(zhuǎn) 費(fèi)用去的; 可以的? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師小規(guī)模企業(yè)還是小型微利企業(yè)發(fā)生增值稅減免分錄是借應(yīng)交稅金—未交交增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?網(wǎng)上搜小規(guī)模納稅人增值稅減免借應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—增值稅減免呢
答: 你好,未達(dá)起征點(diǎn),你的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是可以的。


刻苦的眼神 追問
2022-03-31 11:18
郭老師 解答
2022-03-31 11:27
郭老師 解答
2022-03-31 11:27