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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-03-30 17:20

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
發(fā)放工資時 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
下個月發(fā)放工資的時候補扣就可以

我愛學(xué)習(xí) 追問

2022-03-30 17:22

那我這個月忘記扣了還要做 貸 應(yīng)交稅費-個人所得稅 嗎

辜老師 解答

2022-03-30 17:22

是的,你的理解是對的

我愛學(xué)習(xí) 追問

2022-03-30 17:23

是要做這一筆還是不用做?

辜老師 解答

2022-03-30 17:25

下個月發(fā)放工資的時候一起扣除,不用單獨做的

我愛學(xué)習(xí) 追問

2022-03-30 17:29

那我到時候摘要怎么寫的?是寫“補扣上月個稅”嗎?您實際工作中怎么寫的,說詳細(xì)點謝謝

辜老師 解答

2022-03-30 17:30

是的,對應(yīng)的摘要就是寫補扣上月未扣除的個稅

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您好,需要計提工資,分錄,借:管理費用-工資獎金等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資津貼。
2017-02-07 11:31:43
計提:成本等1000 0貸:應(yīng)付職工薪酬10000 發(fā)8000借:應(yīng)付職工薪酬8000貸:銀行等 8000 ,剩余的金額以后發(fā)了再做借:應(yīng)付職工薪酬2000貸:銀行等 2000
2015-12-28 11:52:59
社保的話,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2022-04-06 17:30:32
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 下個月發(fā)放工資的時候補扣就可以
2022-03-30 17:20:42
你好 企業(yè)先交社保后發(fā)工資 1.計提工資,社保 如何做分錄 計提工資 借,管理費用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)收款——個人(社保) 貸,銀行存款等 2 計提工資 借,管理費用等 貸,應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,其他應(yīng)付款——社保(個人) 貸,銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
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