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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-07 19:41

你好
借:管理費用——社保
貸:應付職工薪酬—社保

借:應付職工薪酬—社保
貸:銀行存款

桅子 追問

2020-04-07 19:52

之前是計提社保做的借:管理費用-社保貸:其他應付款-社保??劾U時做借:其他應付款-社保,貸:銀行存款

立紅老師 解答

2020-04-07 19:53

你好,社保應通過應付職工薪酬核算。

桅子 追問

2020-04-07 19:55

然后計提工資:借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬-工資,發(fā)放時:借:應付職工薪酬,貸:其他應付款(個人部分社保)貸:銀行存款

立紅老師 解答

2020-04-07 20:01

你好,是的,是這樣的。

桅子 追問

2020-04-07 20:03

那現(xiàn)在社保計提就是公司和個人部分全部寫上去是嗎?

立紅老師 解答

2020-04-07 20:05

你好,是的,因為現(xiàn)在沒有計提工資 ,就只計提公司與個人的社保部分。

桅子 追問

2020-04-07 20:06

那如果計提工資呢?

立紅老師 解答

2020-04-07 20:07

你好,如果計提工資
,公司社保,
借:管理費用等 
貸:應付職工薪酬 ——社保(公司) 

計提工資,
借:管理費用等 
貸:應付職工薪酬——工資 
發(fā)放工資,
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應付款 ——社保(個人)
貸:銀行存款
上交社保,
借:應付職工薪酬 ——社保(公司) 
借:其他應付款 ——社保(個人)
貸:銀行存款

桅子 追問

2020-04-07 20:16

如果社保都是公司承擔呢?

立紅老師 解答

2020-04-07 20:57

你好,如果全部由公司承擔,就是最初做的這個分錄
借:管理費用——社保
貸:應付職工薪酬—社保

借:應付職工薪酬—社保
貸:銀行存款

桅子 追問

2020-04-07 21:10

好的。謝謝老師!

立紅老師 解答

2020-04-07 21:28

不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評,謝謝!

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相關(guān)問題討論
您好,需要計提工資,分錄,借:管理費用-工資獎金等科目,貸:應付職工薪酬-工資津貼。
2017-02-07 11:31:43
計提:成本等1000 0貸:應付職工薪酬10000 發(fā)8000借:應付職工薪酬8000貸:銀行等 8000 ,剩余的金額以后發(fā)了再做借:應付職工薪酬2000貸:銀行等 2000
2015-12-28 11:52:59
社保的話,借其他應收款貸銀行存款。
2022-04-06 17:30:32
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 下個月發(fā)放工資的時候補扣就可以
2022-03-30 17:20:42
你好 企業(yè)先交社保后發(fā)工資 1.計提工資,社保 如何做分錄 計提工資 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬 發(fā)工資 借,應付職工薪酬 貸,其他應收款——個人(社保) 貸,銀行存款等 2 計提工資 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬 發(fā)工資 借,應付職工薪酬 貸,其他應付款——社保(個人) 貸,銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
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