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送心意

圖圖*老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-03-30 11:06

你好,銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的三級明細(xì),當(dāng)月銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅,期末轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅-未交增值稅”

123 追問

2022-03-30 11:08

還得再做一筆分錄?

圖圖*老師 解答

2022-03-30 11:09

是的,銷-進(jìn)的差額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

123 追問

2022-03-30 11:14

不做那筆分錄的話 季度時(shí)候不夠繳納增值稅的時(shí)候 直接把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入行嗎?

圖圖*老師 解答

2022-03-30 11:18

一般納稅人必須按增值稅明細(xì)核算,期末準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,并且與申報(bào)表核對一致

123 追問

2022-03-30 11:18

我們是小規(guī)模

圖圖*老師 解答

2022-03-30 11:19

如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),月末或者寂寞留抵,轉(zhuǎn)入未交增值稅的借方

圖圖*老師 解答

2022-03-30 11:20

小規(guī)模納稅人的話,直接就一個(gè)科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

123 追問

2022-03-30 12:57

老師 這個(gè)是21年10月到12月的增值稅這塊 我應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的金額是多少?

圖圖*老師 解答

2022-03-30 13:00

你們是一般納稅人還是小規(guī)模?

123 追問

2022-03-30 13:01

我們是小規(guī)模 

圖圖*老師 解答

2022-03-30 13:01

增值稅余額異常要查找原因的,不能直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入

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可以的
2017-09-04 22:00:33
您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個(gè)簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
如果是月末計(jì)算需要交納增值稅的話,上面兩個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都要做的。 如果月末計(jì)算形成留抵稅額的情況下,是不需要做分錄的。
2018-07-23 20:10:11
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