
我們公司本季度有200多萬的利潤,但是去年有200多萬的虧損,但因?yàn)檫€沒有報(bào)所得稅年報(bào),所以沒辦法彌補(bǔ)虧損,所以這季度預(yù)繳不想交這么多所得稅。但是我們有一筆應(yīng)收賬款200多萬估計(jì)有可能要不回了,我們能不能把這部分計(jì)提壞賬呢?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 可以的,預(yù)繳沒有風(fēng)險(xiǎn)的。
老師,我單位19年發(fā)生壞賬5萬。當(dāng)時(shí)計(jì)提,當(dāng)時(shí)核銷的。借 減值準(zhǔn)備,貸,壞賬,又借壞賬,貸應(yīng)收賬款。利潤表里的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備是5萬。申報(bào)所得稅時(shí)候,如何填寫下表呢?
答: 申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,本年的借資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額都是要沖出來的,稅法之前沒有實(shí)現(xiàn)的減值是不被承認(rèn)。就是說在利潤上加上計(jì)提的金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
2019年計(jì)提了壞賬及遞延所得稅費(fèi)用,本月做:借:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備,貨:應(yīng)收賬款-某客戶,遞延所得稅分錄要怎么做?注銷應(yīng)收賬款的話 ,利潤表中的所得稅費(fèi)是正數(shù)還是負(fù)數(shù)?
答: 您好,借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅資產(chǎn)。


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2022-03-29 10:18
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2022-03-29 10:21
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