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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-28 20:26

你好,是的。比如銷項稅額大于進(jìn)項稅額的時候
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

香蕉草莓 追問

2022-03-28 20:29

謝謝老師講解,請問這幾個分錄必須做一張憑證上嗎?如果手工賬做不下呀

鄒老師 解答

2022-03-28 20:29

你好,上面是兩筆憑證啊 

香蕉草莓 追問

2022-03-28 20:30

那手工賬是不是也寫不下,可以寫兩張嗎

鄒老師 解答

2022-03-28 20:31

你好,手工賬一筆憑證可以寫很多科目啊
可以寫兩張

香蕉草莓 追問

2022-03-28 20:35

實際工作中,報銷,和收到錢,是出納先收付,會計再做賬嗎?那登記日記賬是根據(jù)記賬憑證登記的話,又要會計做完憑證再出納登記嗎?最后憑證放哪里?沒有裝訂前。沒有接觸過做賬憑證傳遞過程。謝謝

鄒老師 解答

2022-03-28 20:37

是針對這個問題的回復(fù),還有什么疑問嗎

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2016-09-08 12:52:08
您好 如果進(jìn)項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 97740.25 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 185802.41-97740.25=88062.16 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 185802.41 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 88062.16 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 88062.16
2019-09-17 15:33:28
你好,是的。比如銷項稅額大于進(jìn)項稅額的時候 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-03-28 20:26:09
您好 如果銷項大于進(jìn)項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-10-15 16:24:05
你好,根據(jù)銷項稅額與進(jìn)項稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
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