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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務師

2017-04-06 13:10

搜狐首頁新聞林子大了 
重磅!2016年8月1日起紅字增值稅發(fā)票開具又出新規(guī)定了! 
財務第一教室 07-27 13:03  大 
 
 
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國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告 
 
為進一步規(guī)范納稅人開具增值稅發(fā)票管理,現(xiàn)將紅字發(fā)票開具有關問題公告如下: 
 
一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理: 
 
(一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 
 
購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 
 
銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 
 
(二)主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 
 
(三)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。 
 
(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統(tǒng)校驗。

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相關問題討論
你好,在系統(tǒng)填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票?
2021-04-28 16:23:25
你好,在系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票,提交稅局審批,通過了就在開票系統(tǒng)錄入紅字通知單號碼,然后開具紅字發(fā)票就是了
2020-01-18 22:21:28
您好:請參閱如下步驟: 首先打開開票軟件,點擊上方“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表填開”,根據(jù)實際情況選擇“購買方申請”或“銷售方申請”。 點擊“下一步”,如果發(fā)票信息在本地數(shù)據(jù)庫內,軟件會自動讀取票面信息,點擊“確定”。 填寫聯(lián)系電話和申請理由,確認無誤后,先點擊“保存”,保存成功后,點擊“上傳”,上傳成功后點擊“退出”。 然后點擊“紅字發(fā)票管理”-“增值稅專票紅字信息表審核下載”,下載已審核過的紅字信息表。 下載成功后點擊“發(fā)票管理”-“發(fā)票填開”-“增值稅專用發(fā)票填開”-“確定”。 點擊“負數(shù)”-“導入開具”導入已下載的信息表,點擊“確認”打印即可。
2020-03-07 09:22:52
你好!看看這里的鏈接對你有幫助 http://jingyan.baidu.com/article/ce09321b22207d2bff858fdb.html
2016-08-21 15:10:24
幫您找到會計學堂一個講解開具紅字發(fā)票的課件,希望對您有幫助。哪里有疑問,我們再交流。 http://www.5iwh5.cn/course/course_11787.html
2020-05-07 10:41:14
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