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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-05-09 16:06

你好,在開票系統(tǒng)申請開具負數(shù),稅局審批了,就根據(jù)通知單號碼錄入開具就是了

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這種情況需要和你當?shù)刂鞴芏悇諜C關聯(lián)系
2019-05-30 17:22:06
您參考一下:https://jingyan.baidu.com/article/d5c4b52b90ecafda570dc56a.html,祝您工作愉快!
2018-11-12 17:47:40
搜狐首頁新聞林子大了 重磅!2016年8月1日起紅字增值稅發(fā)票開具又出新規(guī)定了! 財務第一教室 07-27 13:03 大 點擊下面藍字了解詳情! 【財稅e講堂】2016年200余節(jié)課程,收費僅1980元! 國家稅務總局關于紅字增值稅發(fā)票開具有關問題的公告 為進一步規(guī)范納稅人開具增值稅發(fā)票管理,現(xiàn)將紅字發(fā)票開具有關問題公告如下: 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理: (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》,詳見附件),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發(fā)票信息。 (二)主管稅務機關通過網(wǎng)絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 (三)銷售方憑稅務機關系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應與《信息表》一一對應。 (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務機關對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。
2017-04-06 13:10:58
你好,在系統(tǒng)填寫負數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后根據(jù)通知單號碼錄入開具負數(shù)發(fā)票?
2021-04-28 16:23:25
你好,在系統(tǒng)申請開具負數(shù)發(fā)票,提交稅局審批,通過了就在開票系統(tǒng)錄入紅字通知單號碼,然后開具紅字發(fā)票就是了
2020-01-18 22:21:28
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