
公司轉(zhuǎn)讓過來的,實際庫存兩萬多,賬面庫存四十多萬。,應(yīng)付賬款實際都沒有,賬面掛賬二十多萬,其他應(yīng)付款,借款也還掛了賬,這個要怎么調(diào)整?能否用庫存去沖減借款,等于拿貨抵借款?
答: 你好,那就是庫存要取沖應(yīng)付賬款了??梢阅秘浫サ纸杩睢?
老板自己用私人的錢把貨款付了,回頭賬上會還他這筆貨款的錢,但是入賬的時候,變成借庫存,貸應(yīng)付賬款,還老板錢是借其他應(yīng)付款,貸銀存,但是這里面存在,借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款,我查了應(yīng)付和其他應(yīng)付是不能對轉(zhuǎn)的,那有什么其他的解決方法嗎?
答: 你可以這樣,你可以反沖科目呀,你可以 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品,把這個憑證給沖掉,然后重新 借庫存商品 貸其他應(yīng)付款,然后再去 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般庫存現(xiàn)在如果是從股東老板那邊轉(zhuǎn)過來,直接做了其他應(yīng)付款合適嗎?還是說這個從銀行公戶出來比較好呢?
答: 還有小規(guī)模做收入的時候如果是開了專票,是不是還要做一筆附加稅的計提?如果是開普票,并且是在免稅沒有交稅的前提下附加睡要計提嗎
去年憑證科目記錯,借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款,科目記錯計入貸:應(yīng)付賬款,老師怎么調(diào)賬
老師好,手工賬,比如借方:庫存現(xiàn)金, 貸方:其他應(yīng)付款做手工帳,登記賬簿的時候,是光登記現(xiàn)金賬呢?還是要登記其他應(yīng)付賬款呢?
借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款 這筆分錄對嗎?應(yīng)該怎么理解。不是一般沒付錢應(yīng)該記入應(yīng)付賬款嗎?
請問購進一批貨,貨款未付,運費由股東墊付,憑證是借:庫存商品150000 貸:應(yīng)付賬款 140000 其他應(yīng)付款-賈10000是這樣嗎,這1萬要備注是運費嗎