
公司轉(zhuǎn)讓過來的,實(shí)際庫存兩萬多,賬面庫存四十多萬。,應(yīng)付賬款實(shí)際都沒有,賬面掛賬二十多萬,其他應(yīng)付款,借款也還掛了賬,這個要怎么調(diào)整?能否用庫存去沖減借款,等于拿貨抵借款?
答: 你好,那就是庫存要取沖應(yīng)付賬款了。可以拿貨去抵借款。
老板自己用私人的錢把貨款付了,回頭賬上會還他這筆貨款的錢,但是入賬的時候,變成借庫存,貸應(yīng)付賬款,還老板錢是借其他應(yīng)付款,貸銀存,但是這里面存在,借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款,我查了應(yīng)付和其他應(yīng)付是不能對轉(zhuǎn)的,那有什么其他的解決方法嗎?
答: 你可以這樣,你可以反沖科目呀,你可以 借應(yīng)付賬款 貸庫存商品,把這個憑證給沖掉,然后重新 借庫存商品 貸其他應(yīng)付款,然后再去 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般庫存現(xiàn)在如果是從股東老板那邊轉(zhuǎn)過來,直接做了其他應(yīng)付款合適嗎?還是說這個從銀行公戶出來比較好呢?
答: 還有小規(guī)模做收入的時候如果是開了專票,是不是還要做一筆附加稅的計(jì)提?如果是開普票,并且是在免稅沒有交稅的前提下附加睡要計(jì)提嗎
愿天天天藍(lán) 追問
2020-06-08 12:03
宇飛老師 解答
2020-06-08 12:07