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送心意

楊揚老師

職稱中級會計師

2022-03-25 12:03

同學你好,先沖銷前期的賬務處理,再按發(fā)票進行當年的費用賬務處理。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-03-25 14:26

去年的賬房租5100,當時沒有收到發(fā)票全部記入費用5100,但是收到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)專票金額是4857.14,進項稅額是242.86,現(xiàn)在賬已經(jīng)做到2022年2月,反結(jié)賬去修改挺麻煩的,現(xiàn)在要怎么處理 

楊揚老師 解答

2022-03-25 14:31

同學你好,先把去年的記賬憑證沖紅,去年怎么做的就這個月就怎么做,只是金額填負數(shù)(紅字)方向不能變就可以了。然后按正常的費用處理方式重新處理就可以了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2022-03-25 14:32

不需要用到以前年度損益調(diào)整嗎

楊揚老師 解答

2022-03-25 14:38

如果你適用的是小企業(yè)會計準則就沒必要用這個科目,如果貴公司是較大規(guī)模準備上市的公司且用的是新會計準則標準那就可能要用到這個科目了,但是金額比較小也沒必要用這個科目,這個科目一般是用于金額較大的調(diào)整。

楊揚老師 解答

2022-03-25 14:41

會計基礎(chǔ)原則里面有一個重要性原則,這種小金額的沒必要做得這么復雜,要不然到時候出年報的時候會很麻煩的。

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借其他應付款 貸,以前年度損益調(diào)整5100 借以前年度損益調(diào)整4857.14 應交稅費,應交增值稅進項,242.86 貸其他應付款5100 借以前年度損益調(diào)整242.86貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-25 14:32:08
同學你好,先沖銷前期的賬務處理,再按發(fā)票進行當年的費用賬務處理。
2022-03-25 12:03:19
這個直接進行反結(jié)賬后修改科目處理,不影響你們的實際報稅工作。以及財務報表的數(shù)據(jù)也不影響
2018-08-21 17:37:55
借應交稅費待認證貸應交稅費應交增值稅進項。
2022-01-12 10:58:55
您好,進項稅只能以后抵扣,不能以前抵扣,其他部分可以做以前月份
2021-06-25 18:23:33
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