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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-03-25 09:36

你好,你單位的資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個關(guān)系嗎
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:09

老師,不等于

鄒老師 解答

2022-03-25 10:10

你好,不等于就需要去檢查你單位報表數(shù)據(jù)是不是出錯了 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:10

是這樣的老師,在21年12月份會計做啦一個借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整100多萬,這個以前年度損益調(diào)整之前借方?jīng)]有做過數(shù),導(dǎo)致以前年度損益調(diào)整年末貸方余額100多萬

鄒老師 解答

2022-03-25 10:11

你好,那你需要把  以前年度損益調(diào)整  借方發(fā)生額的分錄補上才是啊 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:12

然后在一月份結(jié)轉(zhuǎn)損益這個以前年度損益調(diào)整就結(jié)轉(zhuǎn)啦,接以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,在2022年未分配利潤又多啦這個100多萬,21年利潤減少100多萬這種情況應(yīng)該怎么辦啊

鄒老師 解答

2022-03-25 10:13

你好,那你需要把  以前年度損益調(diào)整  借方發(fā)生額的分錄補上才是啊 
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:14

正常就是沒有以前年度損益調(diào)整的接方,這個是因為稅務(wù)局財務(wù)報表少報計提企業(yè)所得稅啦,正常更正報表就可以啦,但是之前會計沒弄清楚,直接在賬套無辜做一個貸以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2022-03-25 10:16

你好,沒有以前年度損益調(diào)整的借方,那怎么直接結(jié)轉(zhuǎn)計入了以前年度損益調(diào)整的貸方呢?

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:16

正常這個貸方的以前年度損益調(diào)整是不需要做的,應(yīng)該刪除這一次,但是在21年12月份結(jié)轉(zhuǎn)完損益做的,然后在22年1月份結(jié)轉(zhuǎn)時候又結(jié)轉(zhuǎn)啦

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:17

是的老師,沒有借放就直接做的貸方

鄒老師 解答

2022-03-25 10:17

你好,需要把重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄刪除 

dream&憶紛飛 追問

2022-03-25 10:17

老師是這樣的

鄒老師 解答

2022-03-25 10:19

(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)

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你好,你單位的資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個關(guān)系嗎 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2022-03-25 09:36:06
你好 因為以前年度損益調(diào)整是過渡科目 沒有余額的 所以不在報表體現(xiàn) 實際就是體現(xiàn)在了期末的未分配利潤里了 所以期末的未分配利潤不等于凈利潤加上年初的未分配利潤
2019-09-09 16:49:07
你好,以前年度報表如果已經(jīng)申報過,那么最好不要去動以前年度損益,直接把多計提的部分沖銷在本期,也就是調(diào)整2020年6月期末數(shù)
2020-07-12 14:09:36
最好去稅局修改一下報表吧
2018-06-03 17:42:01
申報一季度財務(wù)報表和年報財務(wù)報表時,需要調(diào)整未分配利潤年初數(shù)據(jù) 今年每個月的未分配利潤年初數(shù)據(jù),需要調(diào)整
2022-04-15 15:20:05
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