
老師您好,請問在21年12月多做一筆以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤,然后導(dǎo)致報財務(wù)報表跟實(shí)際不符,這個應(yīng)該怎么辦啊
答: 你好,你單位的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表符合這個關(guān)系嗎 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
老師請問一下,就是做賬的時候調(diào)了以前年度損益調(diào)整科目,可是為什么在財務(wù)報表上體現(xiàn)不了的?!就是期末的未分配利潤不等于凈利潤減去年初的未分配利潤
答: 你好 因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整是過渡科目 沒有余額的 所以不在報表體現(xiàn) 實(shí)際就是體現(xiàn)在了期末的未分配利潤里了 所以期末的未分配利潤不等于凈利潤加上年初的未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度損益調(diào)整科目在月末采用表結(jié)法調(diào)整財務(wù)報表期初未分配利潤,納稅申報本年期初與上年年末數(shù)值不符怎么應(yīng)對?
答: 最好去稅局修改一下報表吧


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2019-12-23 09:53
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2019-12-23 09:56
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