我們是小規(guī)模,做賬的時(shí)候,我取得成本發(fā)票都是錄入 問
是的,就是那樣處理的 答
哪位老師來回答一下,公司的收入既有公戶收入也有 問
同學(xué),你好 私戶收入,也是要申報(bào)收入的,不然會(huì)有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn) 答
老師好,請問:收到銀行匯票后去銀行承兌的費(fèi)用記什 問
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的。 答
非金融機(jī)構(gòu)的借款是否要交印花稅? 問
非金融機(jī)構(gòu)的借款,不要交印花稅 答
老師,現(xiàn)在給個(gè)人付一筆勞務(wù)費(fèi),但是對方?jīng)]有票給我 問
需要代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅 答

甲服裝廠為增值稅一般納稅人,銷售給乙企業(yè)300套服裝,不含稅價(jià)格為700元/套。由于乙企業(yè)購買數(shù)量較多,甲服裝廠給予乙企業(yè)7折的優(yōu)惠,并按原價(jià)開具了增值稅專用發(fā)票,折扣額在同一張發(fā)票的“備注”欄注明。甲服裝廠當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為()元。
答: 同學(xué)你好 甲服裝廠當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額為()元?!?00*700*13%
【計(jì)算題】甲百貨公司為增值稅一般納稅人,2020年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)零售糧食類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)稅合并共收取218000元。(2)銷售給乙企業(yè)500套服裝,不含稅價(jià)格為400元/套。由于乙企業(yè)購買數(shù)量較多,甲百貨公司給予乙企業(yè)8折的優(yōu)惠,并按原價(jià)開具了增值稅專用發(fā)票,折扣額在同一張發(fā)票的“備注”欄注明。(3)以舊換新方式銷售電腦50臺(tái),舊電腦收購價(jià)100元/臺(tái),新電腦零售價(jià)為2260元/臺(tái)。(4)購進(jìn)家電一批,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票上注明金額為100000元。要求:根據(jù)上述資料,按下列序號計(jì)算回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。(1)計(jì)算業(yè)務(wù)(1)的增值稅銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(2)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(3)計(jì)算業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額。(4)計(jì)算該百貨公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
答: 1、銷項(xiàng)=21800/1.09*0.09=18000(糧食類農(nóng)產(chǎn)品低稅率9%) 2、銷項(xiàng)=500*400*13%=26000(折扣額填再備注欄的按原價(jià)計(jì)算增值稅) 3、銷項(xiàng)=50*2260/1.13=13000(以舊換新視同銷售) 4、進(jìn)項(xiàng)=100000*13%=13000 應(yīng)交增值稅=18000+26000+13000-13000=44000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司是一般納稅人,從國有煤礦購進(jìn)原材料收到的增值稅專用發(fā)票,不含稅價(jià)格360,含稅價(jià)格417.6元,現(xiàn)在我有一部分個(gè)人客戶,所以我想不帶票發(fā)票賣一部分原材料,如何計(jì)算售價(jià)?
答: 不開發(fā)票也要確認(rèn)無票收入,稅率是一樣的。根據(jù)出庫單確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。申報(bào)增值稅。

