#提問(wèn)#老師,我司是一般納稅人企業(yè),現(xiàn)準(zhǔn)備注銷,但是,之前有幾家客戶給對(duì)公賬戶上打了貨款不要發(fā)票了,我該怎么做無(wú)票收入的會(huì)計(jì)分錄處理?而且還有600多的進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么做會(huì)計(jì)分錄處理?做了無(wú)票收入抵消進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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于2022-03-24 16:23 發(fā)布 ??505次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-03-24 17:10
你好; 你做 :借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就行了。 可以的
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你好;? ?你做 :借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 ;到時(shí)你進(jìn)項(xiàng)稅抵扣就行了。? ? ? ?可以的??
2022-03-24 17:10:20

你好 做無(wú)票收入 借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-06-20 16:30:46

您好:
視同向股東借款
分錄:
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款-XXX
2019-10-28 13:46:37

當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,形成留抵稅額,不用做任何分錄。留待下月用于抵減銷項(xiàng)稅
2018-01-11 15:04:58

你好
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-01-03 10:39:30
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