
請問一下,期末留抵稅額是在什么情況下會產(chǎn)生,本期有留抵稅額是不是本期就不用繳增值稅了?
答: 你好,學(xué)員,這個一般是進(jìn)項稅大于銷項稅的情況下
老師,我單位收到稅務(wù)通知書,需要填增值稅期末留抵稅額表,這個怎么填?完全不懂?
答: 你好 就是進(jìn)項留 抵情況的填寫??
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,如果本期應(yīng)繳納增值稅為0,本期又有增值稅進(jìn)項,那本月增值稅加計抵減額怎么處理,可以先使用增值稅加計抵減部分,在使用本期進(jìn)項和上期期末留抵稅額嗎?
答: 你好,同學(xué),本期加計抵減照常填報在附表四本期發(fā)生額中,但本期實際遞減額為0,


陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-24 11:09
冉老師 解答
2022-03-24 11:09