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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-07-10 10:22

你好
本月有航天信息費(fèi)可以減免440這樣填寫,見圖

桃子 追問

2020-07-10 10:23

那主表怎么填呢?

鄒老師 解答

2020-07-10 10:32

你好,因?yàn)闆]有實(shí)際抵扣,主表的應(yīng)納稅額減征額欄次不需要填寫440這個(gè)數(shù)據(jù)

桃子 追問

2020-07-10 10:41

那沒有增值稅就減免不了嗎?期末留抵稅額不應(yīng)該增加440嗎?

鄒老師 解答

2020-07-10 10:47

你好,沒有增值稅應(yīng)納稅額,就暫時(shí)無法抵扣的 
期末留抵稅額不增加440的
440是實(shí)際有稅款抵扣的時(shí)候填寫抵扣

桃子 追問

2020-07-10 10:51

意思就是說有稅款抵扣的時(shí)候還需要再填一次減免稅申報(bào)表?

鄒老師 解答

2020-07-10 10:58

你好,是的,是這樣的

桃子 追問

2020-07-10 10:59

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-07-10 11:04

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好 就是進(jìn)項(xiàng)留 抵情況的填寫??
2021-03-12 10:02:27
你好,期末留抵稅額,是需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額,是計(jì)算出來的,不用單獨(dú)做賬
2023-11-08 15:15:08
同學(xué)你好 就是每個(gè)月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
你好; 財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》(財(cái)稅〔2011〕107號)第三條第二項(xiàng)規(guī)定,企業(yè)收到退稅款項(xiàng)的當(dāng)月,應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-06 14:18:01
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