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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-23 12:18

借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2022-03-23 12:18

匯算清繳需要把這個管理費用調(diào)增。
當時是借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬計提的,是做的這個嗎?如果是的話,還需要補上一個借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款。

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相關(guān)問題討論
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
2022-03-23 12:18:00
你好 母公司掛子公司的往來 母公司:借其他應(yīng)收款=子公司 貸銀行存款 算母公司墊付子公司的錢
2019-06-17 10:06:58
你好,沖減暫估,然后按照實際的費用入賬哈。
2019-05-14 15:25:22
你好,福利費需要通過應(yīng)付職工薪酬過渡,你單位是個人墊付發(fā)的福利費嗎
2018-09-20 11:32:18
你好,這個是絕對有誤的,借方是負數(shù),貸方是正數(shù),金額都不相等的
2018-07-05 17:10:31
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