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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-08-08 11:53

您好,您的描述是不可以的

菲菲 追問

2021-08-08 11:54

老師,應(yīng)該怎么處理啊

小林老師 解答

2021-08-08 11:57

您好,借以前年度損益調(diào)整-500貸其他應(yīng)付款

菲菲 追問

2021-08-08 14:36

老師, 借以前年度損益調(diào)整-500貸其他
如果是這樣調(diào)賬,
還有再寫一步分錄
借,利潤分配——未分配利潤500
貸,以前年度損益調(diào)整500
不是嗎?

小林老師 解答

2021-08-08 15:43

您好,是的,您的理解非常正確

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相關(guān)問題討論
你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個費用支出是老板個人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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