
你好老師,我們購(gòu)進(jìn)材料,貨款已經(jīng)付了,材料也到了,但是發(fā)票沒(méi)有到,這時(shí)該怎么編會(huì)計(jì)分錄
答: 付款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 收到材料,借:原材料,貸:暫估應(yīng)付款
老師問(wèn)你個(gè)問(wèn)題公司購(gòu)買(mǎi)原材料貨已收到且材料也銷(xiāo)售出去了,但是購(gòu)買(mǎi)原材料的發(fā)票沒(méi)有開(kāi)來(lái)這怎么做賬呢?款已經(jīng)付清,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票來(lái),會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
答: 你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 材料到了,發(fā)票沒(méi)有到,可以做暫估入庫(kù)處理 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)買(mǎi)一批材料,錢(qián)已經(jīng)支付,材料也收到,就是沒(méi)收到發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄了??
答: 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票 沖回前面一筆分錄 然后 借;原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款

