
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯(cuò)了,本來(lái)是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款我做成了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫(xiě)?
答: 紅字沖銷原分錄,摘要沖銷某月某日記錯(cuò)憑證 再做正確的,更正某月某日記錯(cuò)憑證
公司每個(gè)月都會(huì)收到小則幾十多則幾千的這個(gè)財(cái)付通客戶備付金進(jìn)賬,然后在通過(guò)法人的賬戶支付給客戶,這種形式改怎么做賬呢? 是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-客戶備付金:還是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-客戶備付金這樣嗎?
答: 收到客戶的備付款掛在預(yù)收賬款科目,等到退回時(shí),直接平往來(lái)預(yù)收賬款,也就是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款-備付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
9月份有筆憑證做錯(cuò)了如下:往來(lái)款,借:銀行存款 72000 貸:預(yù)收賬款-A公司 7200011月份發(fā)現(xiàn)以上憑證有誤,做了如下調(diào)整:沖9月第008號(hào)憑證:借:預(yù)收賬款-A公司 72000 貸:其他應(yīng)付款-A公司 72000請(qǐng)問(wèn)以上沖銷憑證有誤嗎?19年1月份發(fā)現(xiàn)11月份有筆累計(jì)折舊借方金額錯(cuò)誤請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月如何做調(diào)整?紅字沖銷?如何沖銷?
答: 有老師可以幫忙解答一下嗎?


鄒老師 解答
2017-04-04 18:39
鄒老師 解答
2017-04-04 18:40