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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-22 12:01

你好 ; 你就把這個  稅費加在收取A客戶的 金額里面去 ;    這樣才不會虧損的。 你看看你支付給 B的稅費合計金額是多少

夏末微涼 追問

2022-03-22 12:16

我就是不知道才問的呀

meizi老師 解答

2022-03-22 12:27

 你好 ;     你要計算 ; B不給你開票的嗎 ?   開票上面就有增值稅的  ; 你就把 你的 增值稅金額     加在  A要收款的金額里面   

夏末微涼 追問

2022-03-22 12:33

b不開票,我這樣算可以嗎?一般我們繳納3個點的增值稅,那么我收入2萬減材料1萬=1萬*3個點的增值稅+1個點附加稅,這樣差不多不會虧本了吧

夏末微涼 追問

2022-03-22 12:35

這個錢問b單位要

meizi老師 解答

2022-03-22 12:36

 你好; 如果不開票 那么你按照你支付的款    換算成不含稅 來*13%計算增值稅 ;  比如你    加工費是10萬。 那么你 增值稅 = 10萬 /1.13*13%計算 。對方是一般納稅人就這樣算    

夏末微涼 追問

2022-03-22 12:45

那給我們抵扣的那部分怎么沖

meizi老師 解答

2022-03-22 12:47

 你好 ;  你現(xiàn)在要計算  你們 支付給加工費的 部分稅額   ; 你要考慮  是否支付出去 ; 如果支付了那么你客戶也得考慮收回來 才不會虧本的   ;   

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相關(guān)問題討論
你好 ; 你就把這個 稅費加在收取A客戶的 金額里面去 ; 這樣才不會虧損的。 你看看你支付給 B的稅費合計金額是多少
2022-03-22 12:01:29
你好,如果是一般納稅人取得購進材料進項專用發(fā)票,是可以抵扣的
2019-01-22 13:20:39
抵不了,因為專用發(fā)票是乙方的名稱
2017-07-26 16:30:09
你好,是一般納稅人取得發(fā)票沒有認證,但是入賬了嗎
2017-08-18 11:43:41
你好 可以的 你可以一起匯總來做 你要后面附具體的明細清單的
2020-06-12 11:07:55
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