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送心意

小小霞老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-22 11:38

你好,本期有開(kāi)票嗎?是否超過(guò)核定數(shù)了呢?或者你截圖給我看一下的呢

。 追問(wèn)

2022-03-22 11:44

老師 是這樣的

追問(wèn)

2022-03-22 11:46

開(kāi)票沒(méi)開(kāi)超呢 我不明白應(yīng)納稅額那有數(shù)是什么意思呢

小小霞老師 解答

2022-03-22 13:05

你開(kāi)票開(kāi)了多少呢?金額

追問(wèn)

2022-03-22 14:48

開(kāi)了1800元而已

。 追問(wèn)

2022-03-22 14:50

不對(duì) 老師 開(kāi)了12000

小小霞老師 解答

2022-03-22 18:39

這個(gè)是按核定銷售額給你計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù),你申報(bào)的話,主要看一下未申報(bào)套餐的呢

追問(wèn)

2022-03-22 18:44

老師 我們都不用申報(bào)呢  登上去看到這兒有數(shù) 有點(diǎn)擔(dān)心要去交稅款 主要還是看申報(bào)的時(shí)候有沒(méi)有稅款才需要繳納的吧 是這樣嗎老師

小小霞老師 解答

2022-03-22 18:47

申報(bào)是季度申報(bào),你是需要申報(bào)的。零申報(bào)也要報(bào),你也需要每個(gè)征收期結(jié)束前檢查一下申報(bào)。你看到的稅種核定那個(gè),只是告訴你計(jì)算方法

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你好,是根據(jù)單位經(jīng)營(yíng)情況,以及企業(yè)填表情況審批確定的 應(yīng)納稅經(jīng)營(yíng)額這個(gè)本來(lái)就是估計(jì)的,沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)的
2018-08-17 15:49:30
同學(xué), 按核定的銷售交稅,每個(gè)月按這個(gè)交就可以了。
2021-03-22 16:25:55
這個(gè)不對(duì)的吧 年累計(jì)核定這么少 一般季度核定 你們平時(shí)需要自己申報(bào)的嗎
2022-12-27 22:01:55
你好,本期有開(kāi)票嗎?是否超過(guò)核定數(shù)了呢?或者你截圖給我看一下的呢
2022-03-22 11:38:00
你好,各地可能會(huì)有差異
2019-08-14 18:13:24
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么?

  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算

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