老師,我公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng),后來購進(jìn)放在倉庫的該批商品用于職工福利了,我不要去發(fā)票認(rèn)證平臺作什么了吧?只要做個分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以是嗎?報稅時進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄填寫這筆進(jìn)項(xiàng)就可以了是吧
?淡淡的色彩
于2022-03-20 15:41 發(fā)布 ??528次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2022-03-20 15:42
你好是的,是這個意思的哈
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你好 認(rèn)證后做轉(zhuǎn)出 借成本或者費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2019-07-29 09:17:46

你好,是什么原因需要做時項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
2020-03-05 22:01:03

你好只因?yàn)槭钦J(rèn)證抵扣了,所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-06 22:16:13

你好!就是在申報表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填上數(shù)
2017-10-26 17:03:10

你好,做這個賬務(wù)處理就是了
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-22 18:27:47
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