
老師問一下,調(diào)加了以前年度的管理費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理呢?款項(xiàng)已付應(yīng)該不得退了,是虧損,應(yīng)該也不會涉及補(bǔ)交所得稅。
答: 同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
去年做得一筆管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)算損益報(bào)稅了,因?yàn)榘l(fā)票有問題,稅務(wù)局已通知補(bǔ)交所得稅。想問一下,這筆管理費(fèi)用分錄是不是今年沖紅就行了呢?謝謝老師!
答: 你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,稅務(wù)來查賬,說研發(fā)部研發(fā)的產(chǎn)品及相關(guān)的收入未在賬面反映,而在管理費(fèi)用中列支了相關(guān)費(fèi)用,要補(bǔ)繳所得稅,怎么處理呢?
答: 你好,確認(rèn)收入,列支費(fèi)用,做納稅調(diào)整


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2022-03-18 16:31
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