
本月會計分錄:借:庫存商品10000,應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(進項)1700,貸:庫存商品5000,應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅(銷項)850,期末留抵應(yīng)該是850,怎樣把進項稅和銷項稅轉(zhuǎn)出,要出分錄不
答: 進項大于銷項有留抵稅額,不需要做任何賬務(wù)處理
老師,2月份有張進項票部分轉(zhuǎn)出,我做的分錄是借 庫存商品 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅 貸應(yīng)付賬款 3月份做進項稅轉(zhuǎn)出會計分錄,借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 還用再做別的分錄嗎
答: 您好!不用了,就這樣了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出是不是這樣寫分錄?每步摘要該怎么寫?1、借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 2、借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 3、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅4、借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅
答: 您好,最后一個分錄不要,就對了 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅


憂傷的豌豆 追問
2022-03-18 14:30
宋生老師 解答
2022-03-18 14:39
憂傷的豌豆 追問
2022-03-18 14:40
宋生老師 解答
2022-03-18 14:42