
收到交給行業(yè)協(xié)會會費的發(fā)票怎么錄賬借:管理費用_ 貸:其他應(yīng)付款_xx協(xié)會管理費用的二級明細科目怎么寫
答: 你好;? ? 借管理費用-會費 貸 其他應(yīng)付款 -某協(xié)會? ??
老師你好,問下關(guān)于2017年實際發(fā)生全年辦公費用,2017年只有對方公司的清單,但是發(fā)票是在2018年1月初收到的,那么還是可以作為2017的費用是吧, 會計處理,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-客戶,
答: 你好,應(yīng)該 這么處理。在17年暫估,但要在18年5月31日前取得發(fā)票,政策依據(jù),國家稅務(wù)總局公告2011年34號
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
跨年發(fā)現(xiàn),19年工會經(jīng)費在上繳的時候記錯賬(計提是正確的),本來應(yīng)該計入其他應(yīng)付款工會經(jīng)會,記錯成管理費用工會經(jīng)費,這個怎么調(diào)整
答: 你好, 借:其他應(yīng)付款工會經(jīng)會, 貸:以前年度損益調(diào)整
今年每月房租預(yù)提時,借管理費用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進項稅怎么做
老師,去年多計提了2萬的管理費用,當(dāng)時的分錄是借:管理費用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
老師好,12月計提了 管理費用 ~清算 貸其他應(yīng)付款 ~清算 是計提的補償款,計提多了,1月份我要怎么沖銷呢?

