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遇見
于2017-04-01 08:28 發(fā)布 ??817次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-04-01 08:30
是的0
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這個月增值稅留抵了2000,地稅上的增值稅附加怎么報稅,直接填寫0嗎?
答: 是的0
增值稅留底抵欠稅,附加稅如何申報
答: 您好!留底后不用交增值稅了是嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅留抵了,把附加稅報上去了,怎么退附加稅呢?
答: 去稅局大廳填寫退稅款申請表。一般不用退稅款的,留待以后期間使用就是了。
請問,上期有留抵增值稅,本期繳納附加稅的時候是按照本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵稅額交附加稅,還是按不減去留抵的增值稅額繳納附加稅?
討論
我8月份增值稅欠稅100萬,附加稅欠稅10萬。9月份增值稅留抵200萬,用留抵抵減增值稅欠稅后,這個附加稅欠稅怎么辦呢?
老師請問關(guān)于增值稅期末留抵退稅城維稅,教育附加稅,地方教育附加稅政策在填列增值稅申報表時怎么填列
請問上月我申報納稅增值稅還有留抵,增值稅附加稅零申報為啥稅務(wù)打電話要交增值稅附加?上月有銷項?
有留抵增值稅需要交附加稅
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 71875 個
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