
老師,公司老板自己支付的費用沒有取得發(fā)票,賬務(wù)處理借:管理費用一辦公費等 貸:其他應(yīng)付款一老板,匯算清繳時進行納稅調(diào)增,這樣是不是就沒有什么風(fēng)險了?
答: 對的是的,是這么做的。
老師,我們賬務(wù)處理里面有一個月有會計做錯賬的,一個公積金應(yīng)該在其他應(yīng)付款里面的他全部做管理費用研發(fā)公積金里面了,還有一個月社保這個人的工資是計提了個人部分的公積金,到次月他直接入管理費用,導(dǎo)致次月計提的社保管理費用里面是少了社保,而其他應(yīng)付款里面多了就是上月他按工資表計提包含個人部分的,這個我在匯算清繳職工薪酬里面怎么填寫好呢?
答: Na,那你會算的時候,直接是按照單位承擔(dān)的社保部分的金額來填寫匯算表就可以了。就相當(dāng)于是按照實際應(yīng)該承擔(dān)的金額來填寫。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我公司有一筆費用,12月份掛帳了,也沒有給對方匯款,就做了借管理費用,貸其他應(yīng)付款,5月份才能將發(fā)票開過來,請問這個做匯算清繳怎么做?
答: 匯算清繳前取得了發(fā)票,就不用納稅調(diào)整的


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2022-03-16 14:24
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