
公司實(shí)際收到的款比開(kāi)出的發(fā)票少了700塊,怎么做分錄
答: 是不收了嗎?
支出3月公司流量費(fèi),發(fā)票開(kāi)了12000,但我們實(shí)際只支付10000,這中間差額如何做分錄
答: 您好,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸,銀行存款應(yīng)付賬款2000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
開(kāi)票時(shí)時(shí)233449.14元,實(shí)際收的款是233437.41元,多開(kāi)出了11.73元,應(yīng)該如何寫分錄呢?該怎么辦?
答: 借;應(yīng)收賬款11.73 銀行存款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沒(méi)有收到只能是掛賬在應(yīng)收賬款了


文姐 追問(wèn)
2017-03-31 10:43
文姐 追問(wèn)
2017-03-31 10:45
宋生老師 解答
2017-03-31 10:38
宋生老師 解答
2017-03-31 10:43
宋生老師 解答
2017-03-31 10:45