
老師我們是民非企業(yè),我們代發(fā)工資代繳社保的的失業(yè)險(xiǎn)退回,這筆錢不用轉(zhuǎn)給對(duì)方,我們和對(duì)方的往來我們通過其他應(yīng)付款科目核算,2021年4月退回的,當(dāng)時(shí)我剛來,做成企業(yè)的借:管理費(fèi)用-120,借:管理費(fèi)用60,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,貸:銀行存款:50,現(xiàn)在審計(jì)協(xié)會(huì)的審計(jì)我們的財(cái)務(wù),由于我們財(cái)務(wù)軟件出了點(diǎn)問題,結(jié)轉(zhuǎn)出了點(diǎn)問題,非限定性凈資產(chǎn)和限定性凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)不對(duì),叫我們找出原因,把它更正還好,我想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以嗎
答: 想要重新做,就在12月就把它更更正過來,可以
應(yīng)收應(yīng)付是不是反應(yīng)往來?那我付給買財(cái)務(wù)軟件的跟給培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的賬怎么走?掛其他應(yīng)付款嗎?還是付款直接銀行存款
答: 你好,應(yīng)收應(yīng)付是反應(yīng)往來的,如果你付款了,就走銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
合并報(bào)表怎么合并,是我總公司的其他應(yīng)收款20萬,分公司的其他應(yīng)付款20,我需要在我的電腦的財(cái)務(wù)軟件記錄借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司這樣嗎,以給您發(fā)紅包
答: 合并報(bào)表需要手工合并。 總公司對(duì)分公司掛其他應(yīng)收時(shí),分公司也要同步掛總公司其他應(yīng)付 借:管理費(fèi)用-分公司,貸:其他應(yīng)收款-分公司 這是個(gè)什么業(yè)務(wù)


葉子 追問
2022-03-14 18:13
葉子 追問
2022-03-14 18:14
文文老師 解答
2022-03-14 18:19
葉子 追問
2022-03-14 20:31
文文老師 解答
2022-03-15 16:42
葉子 追問
2022-03-15 16:49
文文老師 解答
2022-03-15 16:57
葉子 追問
2022-03-15 17:12
文文老師 解答
2022-03-15 17:25
葉子 追問
2022-03-15 17:30
文文老師 解答
2022-03-15 17:34