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送心意

小默老師

職稱中級會計師,高級會計師

2022-03-14 16:29

你好,同學,這兩種方式其實是一樣的

小默老師 解答

2022-03-14 16:31

因為凈值等于原值減去累計折舊,而兩者入賬都是不含稅價,所以轉(zhuǎn)出時直接用固定資產(chǎn)剩余的價值也就是凈值乘以稅率就可以

賢惠的小蝦米 追問

2022-03-14 16:50

既然凈值已經(jīng)是不含稅價了,為什么轉(zhuǎn)增進項稅額的時候說是含稅價,要除以1加適用稅率算出不含稅價

賢惠的小蝦米 追問

2022-03-14 17:18

老師,還在嗎

小默老師 解答

2022-03-14 17:46

前面的情況是原來抵扣了然后用于職工福利或者免稅項目了,所以要轉(zhuǎn)出進項稅,原來抵扣了進項,所以原值是不含稅

小默老師 解答

2022-03-14 17:48

如果是原來購入固定資產(chǎn)用于了職工福利或者免稅項目等,不可抵扣進項稅,所以原值是含稅價入賬的,未來改變用途,可以抵扣時需要還原成不含稅價再計算進項稅的

賢惠的小蝦米 追問

2022-03-14 21:18

明白了謝謝老師

小默老師 解答

2022-03-14 21:20

嗯嗯,不客氣的,感謝對我的回復給予評價

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你好,同學,這兩種方式其實是一樣的
2022-03-14 16:29:15
這個是需要做進項稅轉(zhuǎn)出的,因為這部分稅法規(guī)定的不能退稅的金額。是因為退稅政策規(guī)定需要做進項稅轉(zhuǎn)出。不是全額退稅,就是稅率與退稅率之差的金額,不能退稅。只能按10%享受退稅政策,這部分不能退稅的金額是國家為了維持收增值稅的稅基
2020-03-17 21:47:44
你好,過期未認證,怎么還需要做進項稅額轉(zhuǎn)出呢?
2019-07-23 14:07:34
您好,內(nèi)銷的有增值稅的話,就會有相應的附加稅,外銷的免增值稅的,就沒有附加稅,其他沒有什么差異
2019-10-13 19:39:40
你好,繳納當月電費不含稅價款計算的進項稅,就是無法劃分的進項稅。這里沒有問題。
2019-06-09 15:27:31
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