老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學(xué)你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

請問一下,汽修類普通發(fā)票這樣開具可以嗎?還是說必須要有明細(xì)說明???
答: 你好;你們主要是人工維修 可以的;? ?不涉及配件 可以這樣開的??
老師,收到一張救災(zāi)的發(fā)票,電子普通發(fā)票,但開具的是其他食品-救災(zāi)物資一批,共1萬元,后面附帶了一張清單,您說普票是不是也必須往票上打清單明細(xì)是不是?這張票能用嗎?
答: 你好,可以使用的帶著清單
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
普通發(fā)票,開具明細(xì)較多,可以開一個總金額,清單是企業(yè)的供貨清單可以嗎
答: 開票清單必須是通過金稅盤開具的
開具普通發(fā)票85個明細(xì),請問我要要每一項明細(xì)入庫出庫嗎?因為我們是通過招標(biāo)后取得此項目必須明細(xì)嗎?還是可以以招標(biāo)項目入庫
#提問#公司買了煙和酒,取得普通發(fā)票,開具的商品明細(xì)也是煙和酒,這個可以入招待費(fèi)嗎,為什么我們公司的會計說不可以開成煙和酒呢,謝謝老師解答!
老師,您看一下,這張發(fā)票開的是,彩鋼瓦,我看了一下附的那個清單,明細(xì)有4項。老師,這份是增值稅電子普通發(fā)票,是要要求對方將明細(xì)開具在發(fā)票上嗎?這種開是不是不行?


俏皮的高跟鞋 追問
2022-03-14 14:15
meizi老師 解答
2022-03-14 14:17