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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-03-14 11:57

首先啊,你之前年度的現(xiàn)在可以抵扣,那抵扣的話,你就是借應(yīng)交稅費貸管理費用來處理哦。

沉靜 追問

2022-03-14 13:08

嗯嗯,不小心給你編輯反了結(jié)轉(zhuǎn)科目的借貸方向,那就是說我可以將20年及21年的做:
“借:以前年度損益調(diào)整-稅控盤服務(wù)費 
貸:應(yīng)付賬款-陜西航天信息有限公司 ,轉(zhuǎn)銷時借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額”貸 以前年度損益調(diào)整-稅控盤服務(wù)費 ;
22年的直接做借:管理費用-稅控盤服務(wù)費,貸:應(yīng)付賬款-陜西航天信息有限公司, 轉(zhuǎn)銷時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:管理費用-稅控盤服務(wù)費,這樣剛好可以沖銷(見下圖)這筆前期會計的銀行扣款賬目對吧?????我的理解沒問題吧????

陳詩晗老師 解答

2022-03-14 13:27

對的對的,后面這樣子沒問題,理解對了。

沉靜 追問

2022-03-14 18:15

可我這個月(這就是二月的)增值稅稅都報完了才發(fā)現(xiàn)的,下個月再填到申報抵扣欄并做到今年三月的賬內(nèi)可以吧???

陳詩晗老師 解答

2022-03-14 18:31

可以的,可以調(diào)整到三月份的賬務(wù)處理,沒問題的。

上傳圖片 ?
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首先啊,你之前年度的現(xiàn)在可以抵扣,那抵扣的話,你就是借應(yīng)交稅費貸管理費用來處理哦。
2022-03-14 11:57:21
你到底是銷項還是進項?? 你是去年的發(fā)票今年做賬還是以前認證留抵的?? 看不懂你問的什么
2019-05-02 07:10:51
你好 去年的分錄是怎么做的 只是有一個月的房租和進項稅錯誤了嘛 看下你分錄
2020-02-27 10:02:44
你好,可以抵扣的,只要不過期??梢宰鲑M用的
2020-01-29 11:07:57
你這個是已經(jīng)領(lǐng)用了嗎?
2019-09-15 15:21:45
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