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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-29 21:26

之前是收的現(xiàn)金。就相當于12月份客戶來修車已把款付了,但一直未來領票,所以這月才開負數(shù)發(fā)票,怎么寫分錄啊

袁老師 解答

2017-03-29 21:02

借:以前年度損益調整,應交稅費貸:應收賬款

袁老師 解答

2017-03-29 21:37

就這樣掛吧,等開發(fā)票了,用借:應收賬款貸:以前年度損益調整,應交稅費沖吧

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相關問題討論
科目不變數(shù)字是負數(shù)。
2018-12-13 16:02:11
自己開的借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
直接紅沖你的收入的藍字分錄就行了
2020-04-28 16:07:33
借;庫存商品 -紅字 34000 應交稅費-增值稅-進 紅字 5440 貸:應付賬款 紅字
2019-06-12 11:14:32
同學,你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個負號就可以了
2022-03-25 20:13:08
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