
我的進(jìn)行是114739(含稅),稅率是17%,稅額是16671.48.銷項(xiàng)是129682(含稅)稅率是11%,稅額是12851.37.這種情況是不是含稅進(jìn)項(xiàng)金額不夠抵扣,但稅額夠抵扣就行?謝謝!
答: 可以抵扣的,留抵即可
老師,想問(wèn)下以物換物如何繳稅??磿险f(shuō)要倆方分別弄。后面又說(shuō)可以再互相開票然后雙方進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。這后期銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵消變成0,是不用繳稅的意思嗎?沒(méi)太明白
答: 你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項(xiàng)稅 就可以用你 的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
應(yīng)交稅費(fèi)=銷售總額×稅率?…増項(xiàng)稅=銷售稅-進(jìn)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅什么時(shí)候可以抵扣
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅專用發(fā)票驗(yàn)票后才能抵扣


袁老師 解答
2017-03-29 11:26
袁老師 解答
2017-03-29 11:55