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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-11 11:07

增值稅計(jì)提
 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅
   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 增值稅繳納
 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 貸:銀行存款

東老師 解答

2022-03-11 11:07

借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅  貸銀行存款

JOJOZM 追問

2022-03-11 11:35

好的,謝謝老師,計(jì)提增值稅的時(shí)候 應(yīng)交稅費(fèi) 的明細(xì)科目 應(yīng)該是 轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 還是 轉(zhuǎn)出未交增值稅  啊? 兩個(gè)有什么區(qū)別?

東老師 解答

2022-03-11 11:35

這個(gè)應(yīng)該是轉(zhuǎn)出未交增值稅。

JOJOZM 追問

2022-03-11 11:40

好的,還用不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn) 銷項(xiàng)啊,我看有的老師在講解的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)是分別結(jié)轉(zhuǎn),分開寫分錄的,感覺好復(fù)雜,到底該怎么做分錄呢

東老師 解答

2022-03-11 11:41

我這么做也可以,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)也可以

JOJOZM 追問

2022-03-11 14:42

轉(zhuǎn)出未交增值稅  余額是不是在貸方

東老師 解答

2022-03-11 14:43

如果你的進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大的話,就是在貸方。

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相關(guān)問題討論
有銷售就要計(jì)提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好,你這個(gè)到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計(jì)算?
2019-07-05 13:59:39
你好。這個(gè)不是公司正常繳納的增值稅、所得稅
2019-04-18 17:48:21
你是什么形式的銷售行為
2021-10-28 17:39:49
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
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