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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-09 17:59

你是一般納稅人的嗎?如果是的話,企業(yè)所得稅的借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2022-03-09 17:59

增值稅的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

JOJOZM 追問

2022-03-10 11:44

好的,謝謝老師,再問下計(jì)提增值稅的明細(xì)科目為什么是“轉(zhuǎn)出未交增值稅“

郭老師 解答

2022-03-10 11:45

你好,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)合算的就是你需要結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅科目。

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相關(guān)問題討論
有銷售就要計(jì)提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
你好,你這個(gè)到底是想問增值稅,還是想問企業(yè)所得稅的計(jì)算?
2019-07-05 13:59:39
你好。這個(gè)不是公司正常繳納的增值稅、所得稅
2019-04-18 17:48:21
你是什么形式的銷售行為
2021-10-28 17:39:49
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
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